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集團要聞
市審計局到集團開展內部審計工作專項督查
發(fā)布時間:2023-10-13作者:審計部瀏覽人數(shù):
10月13日上午,市審計局內審處處長游本泉一行到集團開展內部審計工作專項督查。集團黨委副書記、總經理董毅出席會議并講話,集團黨委委員、總會計師季培茂主持會議。

督查組對集團內部審計工作給予了充分肯定,并指出,開展專項檢查,有利于提升企業(yè)內部審計風險防范能力,提高現(xiàn)代化治理能力和水平,助力企業(yè)高質量發(fā)展。海興集團要支持保障內部審計工作,堅持以結果為導向,強化壓力傳導,建立有效的監(jiān)督監(jiān)管追責機制,進一步提高內部審計工作規(guī)范化、制度化建設。
董毅表示,海興集團高度重視審計工作,今年以來,內部審計緊緊圍繞集團發(fā)展,出具各項新的審計監(jiān)督管理機制,健全和完善各項審計規(guī)范體系,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”重要作用。集團將全力配合此次檢查,虛心聽取專業(yè)意見建議,認真查找差距、改進工作;常態(tài)化開展“以審代訓”、業(yè)務培訓、研討交流等系列活動,不斷完善審計人員專業(yè)知識結構;進一步規(guī)范預算執(zhí)行、財務收支、重大經濟事項決策、債權債務管理等經濟行為,努力提升經濟管理水平推動集團高質量發(fā)展。
會上,季培茂介紹了集團2022年以來內審工作開展情況及2023年內審工作思路。會后,督查組對集團內部審計工作有關文件和材料進行了查閱。
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